Perşembe , 14 Aralık 2017

SD vergi uyarlamaları

Bu konu 0 yanıt ve 1 izleyen içeriyor ve en son  SAPprof Editör tarafından 3 yıl önce tarihinde güncellendi.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
  • Yazar
    Yazılar
  • #1357

    SAPprof Editör
    Katılımcı

    Satış belgeleri üzerinde vergi hesaplaması otomatik olarak SD fiyatlandırma yapısına bağlı olarak belirlenmektedir. Fiyatlandırma koşulu olarak MWST kullanılmaktadır. Koşul kayıtları VK11 işlem kodu ile tanımlanır ve vergi sınıfına tayin edilir. fiyatlandırma hesap şeması koşul türlerinin tayinden de vergi koşulu da tanımlanmaktadır. SD vergi uyarlamaları Finansal Muhasebe süreçlerine uygun olarak tasarlanması gerekir. Vergi uyarlamaları aynı zamanda FI modülü ile ortak olarak yapılması gerekmektedir. Vergi sınıfları FTXP işlem kodu ile FI modülünde tanımlanır. Vergi uyarlamalarının yapılabilmesi için Vergi çıkış ülkesi, hedef ülke, malzeme üzerine tanımlı vergi kodu, müşteri üzerine tanımlı vergi kodu vb. bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır. Vergi çıkış ülkesi teslimatı yapan üretim yeri üzerindeki ülke bilgisinden T001W-LAND1 belirlenmektedir. Sipariş belgesi başlık verileri faturalama tabında VBAK-LANDTX alanında da manuel olarak girilebilmektedir. Vergi hedef ülkesi malı teslim alan KUWEV-LAND1 üzerinden belirlenir. Ayrıca sipariş belgesi başlık verileri faturalama tabında VBAK-STCEG_L alanında da manuel olarak girilebilmektedir.

    Ülke tiplerine göre vergi belirlenmesi için uyarlama yapılır; SAP IMG -> Satış ve dağıtım – > Temel işlevler -> Vergiler – > Vergi belirleme kurallarının tanımlanması

    Müşteriye ve malzemeye göre vergi tanımlama ; SAP IMG -> Satış ve dağıtım – > Temel işlevler -> Vergiler – > Ana verilerin vergi ilişkisini tanımla

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)

Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.